一、 *采购人名称: ******保健院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************070
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******保健院
六、 *验收日期: 2025年1月27日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli 25K97张精装款活页笔记本子文具 工作记事本皮面本万用手册办公用品 咖啡色3158 PU/PVC笔记本 15 480.0 得力/deli3158 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈建